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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2018NE00062

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO CORRETIVA DOS PREDIOS DO CESC/CESCD/CESCR/UEMA. (ITEM.39049)

0,00 0,00 0,00
2018NE00085

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO PREDI AL E PEQUENOS SERVICOS INCLUINDO REDE ELETRICA(AL TA E BAIXA TENSAO)EM STA INES/UEMA. (ITEM.39049)

63.996,52 63.996,52 63.996,52
2018NE00117

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSCONTINUADOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DO CESBA / CESLAP E CESPE/UEMA. (ITEM.39049)

279.114,46 279.114,46 279.114,46
2018NE00185

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA/CESTI/UEMA (ITEM.39027)

0,00 0,00 0,00
2018NE00186

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS PREDIOS DO CESC/CESCD/CESCR/UEMA. (ITEM.39049)

155.055,51 155.055,51 80.784,31
2018NE00224

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PREDIOSDE COLINAS, BARRA DO CORDA, S.JOSE PATOS E PRES. DUTRA/UEMA, RELATIVO A 03MESES. (ITEM.39049)

593.689,84 593.689,84 462.630,98
2018NE00225

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA NOS PREDIOSDO CENTRO DE ESTUDOS DE TIMON/CESTI/UEMA, RELATIVOA 03 MESES. (ITEM.39049)

120.479,49 120.479,49 105.609,73
2018NE00274

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DOS PREDIOS DO CESSIN / UEMA, RELATIVO A 03 MESES(ITEM.39049)

155.352,31 155.352,31 137.824,65
2018NE00342

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA/CESTI/UEMA. (ITEM.39049)

166.628,77 166.628,77 166.628,77
2018NE05253

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSCONTINUADOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DO CESB/CESPEE CESLAP/UEMA (ITEM.39049)

107.115,73 107.115,73 8.569,27
2018NE05641

Dt. Emissão:
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CAMPIS DA UEMA. PRORROGACAO CONTRATO 118/2017-PRA/UEMA. (ITEM.39049)

0,00 0,00 0,00
Totais: 1.641.432,63 1.641.432,63 1.305.158,69

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