Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00117

Favorecido

CONAAT EMPREENDIMENTOS LTDA
R$ 279.114,46
 

CPF/CNPJ:

07118909000198

Emissão:

07/02/2018

Plano Interno:

MANUTPRED

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

127795/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE SERVICOSCONTINUADOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DO CESBA / CESLAP E CESPE/UEMA. (ITEM.39049)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00117 07/02/2018 59.584,00 279.114,46 279.114,46
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSCONTINUADOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DO CESBA / CESLAP E CESPE/UEMA. (ITEM.39049)
2018NE00117 07/02/2018 59.584,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADSO DE MANUTENCAODOS PREDOS DO CESBA/CES LAP E CESPE/UEMA. (ITEM.39049)
2018NE01526 24/04/2018 50.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSCONTINUADOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DO CESB/CESPEE CESLAP/UEMA. (ITEM.39049)
2018NE02393 13/06/2018 160.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAODOS PREDIOS DO CESB/CESPEE CESLAP/UEMA (ITEM.39049)
2018NE03061 23/07/2018 50.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DA PRA.
2018NE05252 16/11/2018 -40.469,54 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL03045 28/05/2018 0,00 105.177,27 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL05004 06/08/2018 0,00 86.773,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL06328 28/09/2018 0,00 87.163,60 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02321 13/06/2018 0,00 0,00 99.918,41
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02672 26/06/2018 0,00 0,00 1.577,66
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02671 26/06/2018 0,00 0,00 3.681,20
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03718 14/08/2018 0,00 0,00 1.301,61
PAGAMENTO (700214)
2018OB03717 14/08/2018 0,00 0,00 82.434,90
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB03818 16/08/2018 0,00 0,00 3.037,08
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB05515 07/11/2018 0,00 0,00 1.307,46
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB05514 07/11/2018 0,00 0,00 3.050,73
PAGAMENTO (700214)
2018OB05513 07/11/2018 0,00 0,00 82.805,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,