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NOTA DE EMPENHO 2018NE04744

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 81.048,92
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

22/10/2018

Plano Interno:

EXPANDUEMA

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

157985/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Ensino de Graduação

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Expansão e Estruturação de CAMPI

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE CONTRATO DE COMBUSTIVEL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA IES/2018 (ITEM.39047)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE04744 22/10/2018 160.000,00 81.048,92 81.048,92
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE CONTRATO DE COMBUSTIVEL NA PRESTACAO DE SERVICOS NO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DOS VEICULOS DESTA IES/2018 (ITEM.39047)
2018NE04744 22/10/2018 160.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO CONFORME AUTO RIZACAO DA PRA.
2018NE05508 27/11/2018 -77.916,13 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO CONFORME AUTORIZACAO DA PROPLAD
2018NE05991 31/12/2018 -1.034,95 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL08268 22/10/2018 0,00 -1.034,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07139 30/10/2018 0,00 81.048,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL07819 26/11/2018 0,00 1.034,95 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB05860 21/11/2018 0,00 0,00 81.032,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB05897 23/11/2018 0,00 0,00 16,27

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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