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NOTA DE EMPENHO 2018NE05845

Favorecido

MARTEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
R$ 236.196,50
 

CPF/CNPJ:

01276796000172

Emissão:

20/12/2018

Plano Interno:

MANUTPRED

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

188601/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Universidade Estadual do Maranhão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL

Descrição

VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E DESINSTALACAO DE ARCONDICIONADO,NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS PAULO VI. (ITEM.39059)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05845 20/12/2018 236.196,50 236.196,50 10.648,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E DESINSTALACAO DE ARCONDICIONADO,NAS DEPENDENCIAS DO CAMPUS PAULO VI. (ITEM.39059)
2018NE05845 20/12/2018 236.196,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08506 21/12/2018 0,00 83.006,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08508 21/12/2018 0,00 88.135,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL08512 21/12/2018 0,00 65.053,89 0,00
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL08733 31/12/2018 0,00 0,00 3.974,92
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL08734 31/12/2018 0,00 0,00 2.946,94
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL08735 31/12/2018 0,00 0,00 3.727,01

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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