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NOTA DE EMPENHO 2018NE00008

Favorecido

MODULO ENGENHARIA LTDA
R$ 2.128.023,85
 

CPF/CNPJ:

03718208000139

Emissão:

07/02/2018

Plano Interno:

INDUSTRIA

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

16630/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Empreendedor

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial

Ação:

Incremento da Competitividade de Infraestrutura Industrial e Investimentos Estratégicos

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

EMPENHO REF AO PROC 16630/2018 EM FAVOR DE MODULO ENGENHARIA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00008 07/02/2018 262.000,00 2.128.023,85 2.128.023,85
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF AO PROC 16630/2018 EM FAVOR DE MODULO ENGENHARIA
2018NE00008 07/02/2018 262.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2018
2018NE00042 15/03/2018 369.824,97 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2018 CONF. PROC. 98272/2018
2018NE00088 24/04/2018 274.328,37 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 008/2018
2018NE00121 25/05/2018 255.817,59 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2018,PARA EXECUCAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PARQUES EMPRESARIAIS E DISTRITO INDUSTRIAIS NOESTADO DO MARANHAO.
2018NE00132 07/06/2018 191.427,08 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 08/2018
2018NE00153 13/07/2018 278.645,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE EMPENHO CONF. PROC. 0180656/2018 PARA SERVICOS REFERENTE A MA- NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS PARQUES EM-PRESARIAIS, EM FAVOR DA EMPRESA MODULO ENGENHARIA
2018NE00162 02/08/2018 197.933,70 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 00008/2018
2018NE00194 11/09/2018 298.352,22 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE 0008/ DE 2018
2018NE00240 12/11/2018 -305,32 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00008 07/02/2018 0,00 261.694,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00038 15/03/2018 0,00 369.824,97 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00087 24/04/2018 0,00 274.328,37 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00117 25/05/2018 0,00 255.817,59 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00137 07/06/2018 0,00 191.427,08 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00168 13/07/2018 0,00 278.645,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00179 02/08/2018 0,00 197.933,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00222 11/09/2018 0,00 183.849,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00223 11/09/2018 0,00 114.502,30 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00008 07/02/2018 0,00 0,00 261.694,68
PAGAMENTO (700214)
2018OB00037 15/03/2018 0,00 0,00 369.824,97
PAGAMENTO (700214)
2018OB00078 24/04/2018 0,00 0,00 274.328,37
PAGAMENTO (700214)
2018OB00106 25/05/2018 0,00 0,00 255.817,59
PAGAMENTO (700214)
2018OB00114 07/06/2018 0,00 0,00 191.427,08
PAGAMENTO (700214)
2018OB00145 13/07/2018 0,00 0,00 278.645,24
PAGAMENTO (700214)
2018OB00153 02/08/2018 0,00 0,00 197.933,70
PAGAMENTO (700214)
2018OB00190 11/09/2018 0,00 0,00 183.849,92
PAGAMENTO (700214)
2018OB00191 11/09/2018 0,00 0,00 114.502,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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