Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2018NE00015
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONIA FIXA CONFORME CONTRATO 09/2013 |
10.125,12 | 9.282,50 | 9.282,50 |
Totais: | 10.125,12 | 9.282,50 | 9.282,50 |
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