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NOTA DE EMPENHO 2018NE00027

Favorecido

ANA REYJANE VIEIRA ALVES
R$ 975,58
 

CPF/CNPJ:

23676396391

Emissão:

08/02/2018

Plano Interno:

GESTAO

Função:

INDUSTRIA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

33034/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Maranhão Empreendedor

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado de Indústria e Comércio-

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Endereço:

RUA 11 QDA 19 CASA 16 COHATRAC 2

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

EMPENHO REF A ADIANTAMENTO CONF PROC 33034/2018 EMFAVOR DE ANA REYJANE VIEIRA ALVES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00027 08/02/2018 1.000,00 975,58 975,58
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF A ADIANTAMENTO CONF PROC 33034/2018 EMFAVOR DE ANA REYJANE VIEIRA ALVES
2018NE00027 08/02/2018 1.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARTE NE 27/2018 REF. ADIANTAMENTO CONF. PROC. 33034/2018
2018NE00184 20/04/2018 -13,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2018NE00321 04/07/2018 -11,42 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL00210 08/02/2018 0,00 -13,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL00416 08/02/2018 0,00 -11,42 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515019)
2018NL00418 08/02/2018 0,00 -11,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00023 08/02/2018 0,00 1.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510019)
2018NL00417 03/07/2018 0,00 11,42 0,00
PAGAMENTO (700020)

Pgto em favor de: 05032043000172 - SECRETARIA DE EST DA IND COM E TURISMO
2018OB00021 15/02/2018 0,00 0,00 1.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO PARTE OB00021/2018
2018GR00001 20/04/2018 0,00 0,00 -13,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705020)
Descrição: CANCELAMENTO OB 00021/2018
2018GR00006 03/07/2018 0,00 0,00 -11,42
PAGAMENTO (540863)
Descrição:
2018NL00420 04/07/2018 0,00 0,00 988,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (540866)
2018NL00420 04/07/2018 0,00 0,00 -988,58

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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