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NOTA DE EMPENHO 2018NE00312

Favorecido

PROINDY SERVICOS E COMERCIO LTDA
R$ 1.040,00
 

CPF/CNPJ:

02436779000118

Emissão:

04/09/2018

Plano Interno:

GESTAODOPRO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

197778/18

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Conhecido e Informado

Unidade Gestora:

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A MANUTENCAO DO SOFTYDO RELOGIO DO PONTO PARA REALIZAR O CONTROLE DAS FREGUENCIAS DOS SERVIDORES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00312 04/09/2018 1.041,00 780,00 780,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A MANUTENCAO DO SOFTYDO RELOGIO DO PONTO PARA REALIZAR O CONTROLE DAS FREGUENCIAS DOS SERVIDORES
2018NE00312 04/09/2018 1.041,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.AO CANCELAMENTO DE PARTE DA NE00312
2018NE00446 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00617 10/10/2018 0,00 260,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00701 13/11/2018 0,00 260,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00792 12/12/2018 0,00 260,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00509 10/10/2018 0,00 0,00 249,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00510 10/10/2018 0,00 0,00 10,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB00587 14/11/2018 0,00 0,00 249,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00588 14/11/2018 0,00 0,00 10,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB00634 13/12/2018 0,00 0,00 249,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00635 13/12/2018 0,00 0,00 10,40

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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