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NOTA DE EMPENHO 2018NE00034

Favorecido

PROINDY SERVICOS E COMERCIO LTDA
R$ 2.080,00
 

CPF/CNPJ:

02436779000118

Emissão:

27/02/2018

Plano Interno:

GESTAODOPRO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

146492/17

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Conhecido e Informado

Unidade Gestora:

Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômic

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DERELOGIO DE PONTO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00034 27/02/2018 2.080,00 2.080,00 2.080,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO DERELOGIO DE PONTO.
2018NE00034 27/02/2018 2.080,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00066 27/02/2018 0,00 260,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00094 05/03/2018 0,00 260,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00246 09/05/2018 0,00 260,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00248 09/05/2018 0,00 260,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00315 13/06/2018 0,00 260,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00414 18/07/2018 0,00 260,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00466 08/08/2018 0,00 260,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00532 06/09/2018 0,00 260,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00093 02/03/2018 0,00 0,00 249,94
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00094 02/03/2018 0,00 0,00 10,06
PAGAMENTO (700214)
2018OB00114 09/03/2018 0,00 0,00 250,80
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00115 09/03/2018 0,00 0,00 9,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB00203 09/05/2018 0,00 0,00 250,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB00205 09/05/2018 0,00 0,00 250,80
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00204 09/05/2018 0,00 0,00 9,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00206 09/05/2018 0,00 0,00 9,20
PAGAMENTO (700214)
2018OB00296 14/06/2018 0,00 0,00 250,80
PAGAMENTO (700214)
2018OB00369 18/07/2018 0,00 0,00 249,65
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00368 18/07/2018 0,00 0,00 9,20
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00370 18/07/2018 0,00 0,00 10,35
PAGAMENTO (700214)
2018OB00424 08/08/2018 0,00 0,00 249,68
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00425 08/08/2018 0,00 0,00 10,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB00469 06/09/2018 0,00 0,00 249,52
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00470 06/09/2018 0,00 0,00 10,48

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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