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NOTA DE EMPENHO 2018NE00289

Favorecido

SET SERVICOS ESPEC.EM TELEINFORMATICA LTDA.
R$ 43.930,00
 

CPF/CNPJ:

23532617000153

Emissão:

18/06/2018

Plano Interno:

MANUTENCAO

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0128488/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CT 016/2017 PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00289 18/06/2018 43.930,00 41.400,00 41.400,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 016/2017 PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO
2018NE00289 18/06/2018 43.930,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01086 31/07/2018 0,00 6.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01284 23/08/2018 0,00 6.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01490 25/09/2018 0,00 6.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01692 23/10/2018 0,00 6.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01931 23/11/2018 0,00 6.900,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02214 21/12/2018 0,00 6.900,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00479 01/08/2018 0,00 0,00 6.900,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00560 10/09/2018 0,00 0,00 6.900,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00627 04/10/2018 0,00 0,00 6.900,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00717 16/11/2018 0,00 0,00 6.900,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00794 04/12/2018 0,00 0,00 6.900,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00881 21/12/2018 0,00 0,00 6.900,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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