Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE00078

Favorecido

C.C.B DA SILVA
R$ 78.542,00
 

CPF/CNPJ:

07725521000155

Emissão:

28/02/2018

Plano Interno:

ESCUTAS

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

283069/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Gestão Estratégica do Planejamento, Orçamento e Finanças

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado do Planejamento e Orçame

Ação:

Gestão por Resultado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

CONTRATACAO DE EMPRESA P/LOCACAO DE ESPACO P/EVEN-TOS NO EXERCICIO 2018.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00078 28/02/2018 120.000,00 78.542,00 78.542,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA P/LOCACAO DE ESPACO P/EVEN-TOS NO EXERCICIO 2018.
2018NE00078 28/02/2018 120.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA2018NE00078.
2018NE00527 31/12/2018 -41.458,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00520 18/04/2018 0,00 43.380,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00557 24/04/2018 0,00 27.770,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00715 16/05/2018 0,00 7.392,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00245 18/04/2018 0,00 0,00 41.536,35
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00247 19/04/2018 0,00 0,00 1.843,65
PAGAMENTO (700214)
2018OB00272 03/05/2018 0,00 0,00 26.589,78
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00273 03/05/2018 0,00 0,00 1.180,22
PAGAMENTO (700214)
2018OB00328 17/05/2018 0,00 0,00 7.077,84
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00329 17/05/2018 0,00 0,00 314,16

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,