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NOTA DE EMPENHO 2018NE12339

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 4.398.011,90
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

08/11/2018

Plano Interno:

HPVARGAS

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

235840/2018

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

PRORROGACAO DO CT 099-15/QUE TEM COMO OBJETO A OPERACIONALIZACAO DA EXECU-CAO DAS ATIVIDADES DESAUDE NAS UNIDADES LABORATORIO CENTRAL - LACEN, DOCENTRO DE HEMATOLOGIA EHEMOTERAPIA DO MARANHAO -HEMOMAR E D

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE12339 08/11/2018 221.079,35 4.398.011,90 4.398.011,90
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRORROGACAO DO CT 099-15/QUE TEM COMO OBJETO A OPERACIONALIZACAO DA EXECU-CAO DAS ATIVIDADES DESAUDE NAS UNIDADES LABORATORIO CENTRAL - LACEN, DOCENTRO DE HEMATOLOGIA EHEMOTERAPIA DO MARANHAO -HEMOMAR E D
2018NE12339 08/11/2018 221.079,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.99-15/REF.OPERACIONALIZACAO DA EXECUCAO DAS ATIVIDADES E SERV.SAUDE DOLACEN/HEMOMAR
2018NE13183 07/12/2018 2.211.943,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 099/2015// QUE TEM COMO OBJETO A OPERACIONALIZACAO DA EXECU-CAO DAS ATIVIDADES DESAUDE NAS UNIDADES LABORATORIO CENTRAL - LACEN, DOCENTRO DE HEMATOLOGIA EHEMOTERAPIA DO MARANHAO -HEMOMAR E D
2018NE13805 28/12/2018 1.964.990,20 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT 99-15/REFE-RENTE A OPERACIONALIZACAODA EXECUCAO DAS ATIVIDA-DE E SERVICOS DE SAUDE.
2018NE13827 28/12/2018 1.964.990,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DENE PARA ADEQUACAO DE SAL-DO ORCAMENTARIO
2018NE13840 28/12/2018 -1.964.990,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
2018NE14144 28/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL17581 07/12/2018 0,00 2.433.021,70 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL18661 28/12/2018 0,00 1.964.990,20 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB15394 07/12/2018 0,00 0,00 2.433.021,70
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL18662 28/12/2018 0,00 0,00 1.964.990,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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