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NOTA DE EMPENHO 2018NE00011

Favorecido

EMPRESA MARANHENSE DE SERVICOS HOSPITALARES
R$ 23.327.976,69
 

CPF/CNPJ:

18519709000163

Emissão:

05/02/2018

Plano Interno:

MCAXIAS&CIA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

62549/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

CT 105-17, GESTAO E EXECUCAO DAS UNID. HOSP. UPA'STIMON/COROATA/PERITORO/CODO/CAXIAS E ALTO ALEGRE/PER. 03.04.17 A 03.04.18/REF, 02.01 A 31.01.18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00011 05/02/2018 23.031.019,05 23.327.976,69 23.327.976,69
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CT 105-17, GESTAO E EXECUCAO DAS UNID. HOSP. UPA'STIMON/COROATA/PERITORO/CODO/CAXIAS E ALTO ALEGRE/PER. 03.04.17 A 03.04.18/REF, 02.01 A 31.01.18
2018NE00011 05/02/2018 23.031.019,05 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARA AJUSTE ORCA-MENTARIO
2018NE00677 28/02/2018 -7.667.006,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 105-17, GESTAO E EXECUCAO DAS UNID. HOSP. UPA'STIMON/COROATA/PERITORO/CODO/CAXIAS E ALTO ALEGRE/VIGENCIA DE 03.04.2017 A/03.04.2018,REFORCO MES DEMARCO DE 2018
2018NE01888 28/03/2018 7.677.006,35 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT.N.105/17 10.PARCELA REFERENTE EXECUCAO DA OPERACIONALIZACAO DA GESTAO DAACOES DE SAUDE AS UNIDADEH.G.DE ALTO ALEGRE H.REGINAL DE COROATA H.R.A.NUNEPACHECO UPA CODO UPA TI-MON H.G.PERITORO H.TIMBI-RA H.R.CAXI
2018NE01907 02/04/2018 7.096.401,20 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO REFORCO INDEVIDO.
2018NE05382 11/06/2018 -6.809.442,56 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
2018NE06624 09/07/2018 4.000.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2018NE06625 09/07/2018 -3.059.714,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2018NE06627 09/07/2018 -940.286,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINALDE EXERCICIO
2018NE14149 28/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03009 02/04/2018 0,00 7.096.401,20 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03978 11/04/2018 0,00 8.769.542,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL07415 08/06/2018 0,00 7.462.032,64 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03030 02/04/2018 0,00 0,00 7.096.401,20
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL03979 11/04/2018 0,00 0,00 8.769.542,85
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07416 08/06/2018 0,00 0,00 7.462.032,64
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL07418 08/06/2018 0,00 0,00 7.462.032,64
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (535314)
2018NL07417 08/06/2018 0,00 0,00 -7.462.032,64

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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