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NOTA DE EMPENHO 2018NE01529

Favorecido

CLINICA DR.JOSE AFRANIO L.DE MORAES LTDA
R$ 71.728,87
 

CPF/CNPJ:

07900981000172

Emissão:

19/03/2018

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

125249/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS CONCERNENTES AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA OFTALMOLOGIA PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA NO PERIODO01-01-18 A 05-02-18 REFE-RENTE CONTRATO 06/13/SES

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01529 19/03/2018 88.428,43 71.728,87 71.728,87
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS CONCERNENTES AOS SERVICOS DE ASSISTENCIA OFTALMOLOGIA PARA DIAGNOSTICO E TRATAMENTO DO GLAUCOMA NO PERIODO01-01-18 A 05-02-18 REFE-RENTE CONTRATO 06/13/SES
2018NE01529 19/03/2018 88.428,43 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE ENCERRAMENTO DO EXER-CICIO/2018
2018NE14688 31/12/2018 -16.699,56 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL18287 19/03/2018 0,00 -9,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL20084 19/03/2018 0,00 -16.699,56 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03417 06/04/2018 0,00 71.737,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19941 28/12/2018 0,00 16.699,56 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03395 06/04/2018 0,00 0,00 70.661,80
PAGAMENTO (700212)
Descrição:
2018NL07203 25/05/2018 0,00 0,00 1.067,07

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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