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NOTA DE EMPENHO 2018NE05027

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 110.499,40
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

30/05/2018

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

56174/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA PONTUAL EM GRU-POS GERADORES, MODULOS TIPO CARRETAS PARA EXAMESDE MAMOGRFIA PREVENTIVOSE HOSPITAL MOVEL DE CAMPANHA, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO-

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05027 30/05/2018 116.024,37 110.499,40 66.299,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA PONTUAL EM GRU-POS GERADORES, MODULOS TIPO CARRETAS PARA EXAMESDE MAMOGRFIA PREVENTIVOSE HOSPITAL MOVEL DE CAMPANHA, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO-
2018NE05027 30/05/2018 116.024,37 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUACAO ORCAMENTARIA
2018NE12494 21/11/2018 -66.299,64 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA COMPLEMENTA-CAO DE SALDO
2018NE12562 22/11/2018 1,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA PONTUAL EM GRU-POS GERADORES, MODULOS TIPO CARRETAS PARA EXAMESDE MAMOGRFIA PREVENTIVOSE HOSPITAL MOVEL DE CAMPANHA, NO PERIODO DE JUNHOA DEZEMBRO-
2018NE12971 29/11/2018 16.574,91 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 125-2018/PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA / PONTUAL EM GRUPOS GERADO-RES MODULOS TIPO CARRETASPARA EXAMES DE MAMOGRAFIAPREVENTIVOS E HOSPITAL MOVEL DE CAMPANA 11.10 A 10.
2018NE13816 28/12/2018 16.574,91 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 125-2018/PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAO /PREVENTIVA E CORRETIVA / PONTUAL EM GRUPOS GERADO-RES MODULOS TIPO CARRETASPARA EXAMES DE MAMOGRAFIAPREVENTIVOS E HOSPITAL MOVEL DE CAMPANA 11.11 A 10.
2018NE13896 28/12/2018 16.574,91 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
2018NE14057 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 125-2018/ PRESTACAO DESERVICOS DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVAPONTUAL EM GRUPOS GERADO-RES,MODULOS TIPO CARRETASP/ EXAMES DE MAMOGRAFIA,PREVENTIVOS, E HOSPITAL /MOVEL DE CAMPANHA
2018NE14681 28/12/2018 11.049,94 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL20072 30/05/2018 0,00 -16.574,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL12658 05/09/2018 0,00 16.574,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL15036 19/10/2018 0,00 16.574,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL16663 22/11/2018 0,00 16.574,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL17220 29/11/2018 0,00 16.574,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL18639 28/12/2018 0,00 16.574,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL18834 28/12/2018 0,00 16.574,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL20073 28/12/2018 0,00 16.574,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL20074 28/12/2018 0,00 11.049,94 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB11440 05/09/2018 0,00 0,00 15.746,16
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB11441 05/09/2018 0,00 0,00 828,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB13449 19/10/2018 0,00 0,00 15.746,16
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB13450 19/10/2018 0,00 0,00 828,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB14672 22/11/2018 0,00 0,00 15.746,16
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB14673 22/11/2018 0,00 0,00 828,75
PAGAMENTO (700214)
2018OB15171 29/11/2018 0,00 0,00 15.746,16
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB15172 29/11/2018 0,00 0,00 828,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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