Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE05023

Favorecido

ATRIOS COMERCIO SERV E MANUTENCAO LTDA
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06253312000193

Emissão:

30/05/2018

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

56174/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE05023 30/05/2018 143.024,37 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
2018NE05023 30/05/2018 143.024,37 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE EMPENHO PARACORRECAO DE VALOR
2018NE05025 30/05/2018 143.024,37 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
2018NE05034 30/05/2018 143.024,37 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO POR EMPENHO INDEVIDO
2018NE05037 30/05/2018 -429.072,11 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
2018NE14053 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,