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NOTA DE EMPENHO 2018NE00076

Favorecido

INVISA INSTITUTO VIDA E SAUDE
R$ 2.130.618,91
 

CPF/CNPJ:

05997585000180

Emissão:

31/01/2018

Plano Interno:

MACBACABAL

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

164530/2017

Processo Licitatório:

CONCORRÊNCIA

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

CONT.04-16/REFERENTE A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA -CRORREGIONAL DE BACABALPER.01/08/17 A 01/08/2018JANEIRO/2018

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00076 31/01/2018 784.551,39 2.130.618,91 2.130.618,91
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.04-16/REFERENTE A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA -CRORREGIONAL DE BACABALPER.01/08/17 A 01/08/2018JANEIRO/2018
2018NE00076 31/01/2018 784.551,39 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.04-16/REFERENTE A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA -CRORREGIONAL DE BACABALPER.01/08/17 A 01/08/2018ABRIL/2018
2018NE03368 30/04/2018 261.517,13 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.04-16/REFERENTE A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA -CRORREGIONAL DE BACABALPER.01/08/17 A 01/08/2018MAIO/2018
2018NE04936 30/05/2018 261.517,13 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.04-16/REFERENTE A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA -CRORREGIONAL DE BACABALPER.01/08/17 A 01/08/2018JUNHO/2018
2018NE06185 28/06/2018 261.517,13 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.04-2016 PRIMEIROTERMO ADITIVO, PARA DAR /CONTINUIDADE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE SAUDE.
2018NE07176 18/07/2018 300.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.04-16/REFERENTE A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA -CRORREGIONAL DE BACABALPER.01/08/17 A 01/08/2018JULHO/2018
2018NE07752 01/08/2018 261.517,13 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DE SALDODE EMPENHO POR TERMINO DOCONTRATO
2018NE12231 13/11/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00237 16/02/2018 0,00 261.517,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01365 05/03/2018 0,00 261.517,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02965 28/03/2018 0,00 261.516,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04965 30/04/2018 0,00 261.517,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL06898 30/05/2018 0,00 261.517,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09068 05/07/2018 0,00 261.517,13 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09758 19/07/2018 0,00 300.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL10511 01/08/2018 0,00 261.517,13 0,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL00247 16/02/2018 0,00 0,00 261.517,13
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL01408 05/03/2018 0,00 0,00 261.517,13
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL02966 28/03/2018 0,00 0,00 261.516,13
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL04979 30/04/2018 0,00 0,00 261.517,13
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL06899 30/05/2018 0,00 0,00 261.517,13
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09069 05/07/2018 0,00 0,00 261.517,13
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
2018NL09759 19/07/2018 0,00 0,00 300.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB09733 01/08/2018 0,00 0,00 261.517,13

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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