CPF/CNPJ:
05997585000180
Emissão:
31/01/2018
Plano Interno:
MACBACABAL
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
164530/2017
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
CONT.04-16/REFERENTE A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA -CRORREGIONAL DE BACABALPER.01/08/17 A 01/08/2018JANEIRO/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00076 | 31/01/2018 | 784.551,39 | 2.130.618,91 | 2.130.618,91 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONT.04-16/REFERENTE A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA -CRORREGIONAL DE BACABALPER.01/08/17 A 01/08/2018JANEIRO/2018
|
2018NE00076 | 31/01/2018 | 784.551,39 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.04-16/REFERENTE A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA -CRORREGIONAL DE BACABALPER.01/08/17 A 01/08/2018ABRIL/2018
|
2018NE03368 | 30/04/2018 | 261.517,13 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.04-16/REFERENTE A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA -CRORREGIONAL DE BACABALPER.01/08/17 A 01/08/2018MAIO/2018
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2018NE04936 | 30/05/2018 | 261.517,13 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.04-16/REFERENTE A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA -CRORREGIONAL DE BACABALPER.01/08/17 A 01/08/2018JUNHO/2018
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2018NE06185 | 28/06/2018 | 261.517,13 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO DE /GESTAO N.04-2016 PRIMEIROTERMO ADITIVO, PARA DAR /CONTINUIDADE A PRESTACAO/DE SERVICOS DE SAUDE.
|
2018NE07176 | 18/07/2018 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CONT.04-16/REFERENTE A O-PERACIONALIZACAO DO GERENCIAMENTO DO HOSPITAL MA -CRORREGIONAL DE BACABALPER.01/08/17 A 01/08/2018JULHO/2018
|
2018NE07752 | 01/08/2018 | 261.517,13 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DE SALDODE EMPENHO POR TERMINO DOCONTRATO
|
2018NE12231 | 13/11/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00237 | 16/02/2018 | 0,00 | 261.517,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01365 | 05/03/2018 | 0,00 | 261.517,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02965 | 28/03/2018 | 0,00 | 261.516,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04965 | 30/04/2018 | 0,00 | 261.517,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06898 | 30/05/2018 | 0,00 | 261.517,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09068 | 05/07/2018 | 0,00 | 261.517,13 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL09758 | 19/07/2018 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL10511 | 01/08/2018 | 0,00 | 261.517,13 | 0,00 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL00247 | 16/02/2018 | 0,00 | 0,00 | 261.517,13 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL01408 | 05/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 261.517,13 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL02966 | 28/03/2018 | 0,00 | 0,00 | 261.516,13 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL04979 | 30/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 261.517,13 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL06899 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 261.517,13 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL09069 | 05/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 261.517,13 |
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
|
2018NL09759 | 19/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB09733 | 01/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 261.517,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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