CPF/CNPJ:
04678251000180
Emissão:
22/08/2018
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
61564/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE08767 | 22/08/2018 | 231.997,10 | 347.227,34 | 233.932,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
|
2018NE08767 | 22/08/2018 | 231.997,10 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT N.230/18 PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE OFTALMOLOGIA COM CAPA-CIDADE DE DESLOCAR EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDI-MENTO DE CONSULTAS. EXMESE CIRURGIAS EM VARIAS RE-GIONAIS DO
|
2018NE13247 | 13/12/2018 | 1.936,84 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL DE EXERCICIO.
|
2018NE14080 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 230/2018 PARA DAR CONTINUIDA-DE AOS SERVICOS, CONFORMEPARECER ANEXO.
|
2018NE14368 | 28/12/2018 | 13.294,40 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 230/ 2018 PARA DAR CONTINUIDA-DE AOS SERVICOS DEZ-2018
|
2018NE14693 | 28/12/2018 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19350 | 22/08/2018 | 0,00 | -167.194,06 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19356 | 22/08/2018 | 0,00 | -167.194,06 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL19434 | 22/08/2018 | 0,00 | -13.293,40 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL20094 | 22/08/2018 | 0,00 | -1,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17673 | 12/12/2018 | 0,00 | 55.115,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL17703 | 13/12/2018 | 0,00 | 178.817,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19355 | 31/12/2018 | 0,00 | 167.194,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19357 | 28/12/2018 | 0,00 | 167.194,06 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19396 | 28/12/2018 | 0,00 | 13.293,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19653 | 28/12/2018 | 0,00 | 13.293,40 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL19866 | 28/12/2018 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL20097 | 31/12/2018 | 0,00 | 100.001,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15455 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 826,74 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB15472 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.682,26 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07057 OB - 2018OB15455 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 14122018
|
2018NS00435 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -826,74 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07057 OB - 2018OB15472 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 14122018
|
2018NS00438 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -2.682,26 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15453 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 51.533,23 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB15470 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 167.194,06 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15454 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.755,79 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB15471 | 13/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 8.940,86 |
PAGAMENTO (700214)
Descrição:
|
2018NL19359 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 167.194,06 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL19349 | 28/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -167.194,06 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018NL19124 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.509,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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