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NOTA DE EMPENHO 2018NE08767

Favorecido

OFTALMO DAY CLINIC LTDA
R$ 347.227,34
 

CPF/CNPJ:

04678251000180

Emissão:

22/08/2018

Plano Interno:

CONTRATPRIV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

61564/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE08767 22/08/2018 231.997,10 347.227,34 233.932,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição:
2018NE08767 22/08/2018 231.997,10 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CT N.230/18 PARA PRESTACAO DE SERVICOSDE OFTALMOLOGIA COM CAPA-CIDADE DE DESLOCAR EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA ATENDI-MENTO DE CONSULTAS. EXMESE CIRURGIAS EM VARIAS RE-GIONAIS DO
2018NE13247 13/12/2018 1.936,84 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL DE EXERCICIO.
2018NE14080 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 230/2018 PARA DAR CONTINUIDA-DE AOS SERVICOS, CONFORMEPARECER ANEXO.
2018NE14368 28/12/2018 13.294,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO 230/ 2018 PARA DAR CONTINUIDA-DE AOS SERVICOS DEZ-2018
2018NE14693 28/12/2018 100.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL19350 22/08/2018 0,00 -167.194,06 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL19356 22/08/2018 0,00 -167.194,06 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL19434 22/08/2018 0,00 -13.293,40 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL20094 22/08/2018 0,00 -1,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL17673 12/12/2018 0,00 55.115,76 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL17703 13/12/2018 0,00 178.817,18 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19355 31/12/2018 0,00 167.194,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19357 28/12/2018 0,00 167.194,06 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19396 28/12/2018 0,00 13.293,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19653 28/12/2018 0,00 13.293,40 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL19866 28/12/2018 0,00 1,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL20097 31/12/2018 0,00 100.001,00 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB15455 13/12/2018 0,00 0,00 826,74
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB15472 13/12/2018 0,00 0,00 2.682,26
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07057 OB - 2018OB15455 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 14122018
2018NS00435 13/12/2018 0,00 0,00 -826,74
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545996)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 07057 OB - 2018OB15472 MOTIVO OB NAO ATENDE REGRAMENTO DO TAC 14122018
2018NS00438 13/12/2018 0,00 0,00 -2.682,26
PAGAMENTO (700214)
2018OB15453 13/12/2018 0,00 0,00 51.533,23
PAGAMENTO (700214)
2018OB15470 13/12/2018 0,00 0,00 167.194,06
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB15454 13/12/2018 0,00 0,00 2.755,79
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB15471 13/12/2018 0,00 0,00 8.940,86
PAGAMENTO (700214)
Descrição:
2018NL19359 28/12/2018 0,00 0,00 167.194,06
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL19349 28/12/2018 0,00 0,00 -167.194,06
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
Pgto em favor de: 21090121901 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL19124 31/12/2018 0,00 0,00 3.509,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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