CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
01/05/2018
Plano Interno:
GRUPOMEDICO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
118199/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PERIODO 01 A 30.04.18/CENTRO DE ESP. DO BARRADO CORDA/CENTRO DE MEDICINA ESP. DE IMPERATRIZ/HOSPITAL AQUILES LISBOA/HOSPPAULINO NEVES/HOSP. DE BARREIRINHAS E HOSP. REG.CARUTAPERA/AD
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE04485 | 01/05/2018 | 2.042.582,38 | 2.042.581,38 | 2.042.581,38 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PERIODO 01 A 30.04.18/CENTRO DE ESP. DO BARRADO CORDA/CENTRO DE MEDICINA ESP. DE IMPERATRIZ/HOSPITAL AQUILES LISBOA/HOSPPAULINO NEVES/HOSP. DE BARREIRINHAS E HOSP. REG.CARUTAPERA/AD
|
2018NE04485 | 01/05/2018 | 2.042.582,38 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE14038 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL06358 | 21/05/2018 | 0,00 | 2.042.581,38 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06315 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.548,94 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06321 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06323 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06325 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06327 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06329 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.252,87 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06333 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06335 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 225,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06337 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06339 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 141,96 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06342 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06346 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06349 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06351 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.269,36 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06353 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.504,26 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06355 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06359 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.260,33 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06362 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.839,99 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06364 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.094,99 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06367 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.840,22 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06369 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.569,99 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB06372 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16822236000143 - A.C DA COSTA & CIA LTDA-ME |
2018OB06312 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.266,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 02982622000198 - BANDES & CIA LTDA |
2018OB06313 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.633,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 06950767000168 - CLINICA MEDICA E IMAGEM SAO JUDAS TADEU LTDA |
2018OB06314 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 31.444,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24975806000163 - DAVI BRITO DE CASTRO-ME |
2018OB06316 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 11.633,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28336361000122 - ASA SERVICOS MEDICOS LTDA-ME |
2018OB06317 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 05638276000113 - A P DE CASTRO LABORATORIO DE ANALISES CLINICA |
2018OB06318 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 35.059,20 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15105082000106 - CLINICA DE OLHOS DR.RAFAEL BARROSO LTDA |
2018OB06319 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07464541000110 - CLINICA DERMOPELLE LTDA |
2018OB06320 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 20655836000131 - CLINICA DE UROLOGIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2018OB06322 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 28346490000100 - C P VAZ EIRELI |
2018OB06324 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2018OB06326 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15395484000192 - D L M SERVICOS DE SAUDE LTDA |
2018OB06328 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 82.271,93 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15032274000130 - FERNANDA AGUIAR SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB06330 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25432919000185 - IMPERATRIZ CARDIOLOGIA CL.E DIAGNOSTICA LTDA |
2018OB06331 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11790160000106 - J C B VIEIRA SERVICOS HOSPITALARES |
2018OB06332 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 20.094,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 04182711000185 - MED SERVICE SERVICOS MED.E G.EM SAUDE LTDA |
2018OB06334 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.775,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07551588000110 - ORTOMED ORTOPEDIA DE IMPERATRIZ LTDA |
2018OB06336 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01367783000109 - ROGERIO LUCENA DE ALMEIDA |
2018OB06338 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.322,16 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24243871000102 - SILVA E FERREIRA LTDA |
2018OB06340 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 29316050000164 - S.MARIA COSTA TEIXEIRA |
2018OB06341 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09125643000136 - BUCALMED SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICO LTDA |
2018OB06343 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.859,30 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09255490000141 - EMPREENDIMENTOS DE SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB06345 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.545,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 03332638000118 - INST. PARA O PROGRESSO HUMANO ECON. AMBIENTAL |
2018OB06348 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.895,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27184809000177 - MEDIC MASTER |
2018OB06350 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 149.021,60 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA |
2018OB06352 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 98.779,70 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2018OB06354 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.675,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19155723000198 - CDMI CENTRO DIAG. MEDICO POR IMAGEM LTDA |
2018OB06357 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.666,25 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07373424000140 - J N C SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB06358 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 265.560,57 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 17687319000130 - MED GROUP SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB06361 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.492,51 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 12307065000163 - ORTOGIN SERVICOS MEDICOS LTDA ME |
2018OB06363 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 137.571,26 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22643404000136 - PEDMED-INSTITUTO DE PEDIATRIA E MEDICINA-ME |
2018OB06365 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 189.333,60 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA |
2018OB06366 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 186.507,78 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10664892000189 - S.R.B SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB06368 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 97.862,71 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11701033000185 - TELECOR LTDA |
2018OB06371 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.350,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 07493628000115 - CLINICA GINECOLOGICA LEONARDO DA VINCE LTDA |
2018OB06374 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 244.998,80 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06344 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 140,70 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06347 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06356 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06360 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 14.201,10 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06370 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.233,30 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB06373 | 30/05/2018 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB08514 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 90,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21331866000155 - NEUROMED LTDA |
2018OB08511 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 21331866000155 - NEUROMED LTDA |
2018OB08513 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 5.910,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL09343 | 12/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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