CPF/CNPJ:
02973240000106
Emissão:
23/04/2018
Plano Interno:
GRUPOMEDICO
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
90321/2018
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.03.2018/HOSPITAL MACRORREGIONALDE COROATA/ ANTERIORMENTEADMINISTRADO PELO INSTITUTO CORPORE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02995 | 23/04/2018 | 1.989.670,08 | 1.989.669,08 | 1.989.669,08 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.03.2018/HOSPITAL MACRORREGIONALDE COROATA/ ANTERIORMENTEADMINISTRADO PELO INSTITUTO CORPORE
|
2018NE02995 | 23/04/2018 | 1.989.670,08 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
|
2018NE13993 | 31/12/2018 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL04372 | 23/04/2018 | 0,00 | 1.989.669,08 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04457 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04459 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04461 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04463 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04465 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 139,50 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04467 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04469 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.455,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04473 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.637,49 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04475 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.806,53 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04477 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.201,25 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04479 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.982,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04481 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.985,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04483 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.790,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04485 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 60,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04487 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.089,66 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB04489 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.228,96 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 22406061000196 - HOSPITAL DE OLHOS DE COROATA LTDA |
2018OB04456 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 47.280,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 15657267000123 - ABREU & ABREU LTDA |
2018OB04458 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 197.000,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 12566194000176 - CLEENE G.DOS SANTOS - ME |
2018OB04460 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16371285000107 - CORREA PEREIRA E CIA LTDA |
2018OB04462 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 10.835,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19555389000160 - DEBHORA KARDIELLY ALVES ARAUJO-ME |
2018OB04464 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.160,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 05888940000182 - DIAGNOSTIMAGEM LTDA -ME |
2018OB04466 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 49.250,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 24686103000115 - ENDOSERVICE S.DE ENDOSCOPIA DO MARANHAO |
2018OB04468 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 90.695,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27117965000115 - GOMED SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB04471 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 195.643,48 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 16614334000195 - INSTITUTO MULTICLINIC SERVICE LTDA-ME |
2018OB04472 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 107.528,76 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 01871267000117 - L G G SEREJO & CIA LTDA |
2018OB04474 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 118.628,48 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 25381373000180 - MAGALHAES LOBO & CIA LTDA ME |
2018OB04476 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.882,08 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19709317000120 - NEOPED ASIS EM T.INTENSIVA N.E PEDIATRICA |
2018OB04478 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 195.818,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 09943095000151 - N.J SERVICOS MEDICOS LTDA |
2018OB04480 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 196.015,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 11128839000207 - NEUO SERVICE NEUROCIRURGIOES ASSOCIADOS S/S |
2018OB04482 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 183.210,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 27375536000148 - OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA |
2018OB04484 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA |
2018OB04486 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 202.887,36 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA |
2018OB04488 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 212.035,04 |
PAGAMENTO (700214)
Pgto em favor de: 19555389000160 - DEBHORA KARDIELLY ALVES ARAUJO-ME |
2018OB04521 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.160,49 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB04470 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.850,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2018NL04511 | 24/04/2018 | 0,00 | 0,00 | -9.160,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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