Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE02995

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
R$ 1.989.669,08
 

CPF/CNPJ:

02973240000106

Emissão:

23/04/2018

Plano Interno:

GRUPOMEDICO

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

90321/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.03.2018/HOSPITAL MACRORREGIONALDE COROATA/ ANTERIORMENTEADMINISTRADO PELO INSTITUTO CORPORE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02995 23/04/2018 1.989.670,08 1.989.669,08 1.989.669,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.03.2018/HOSPITAL MACRORREGIONALDE COROATA/ ANTERIORMENTEADMINISTRADO PELO INSTITUTO CORPORE
2018NE02995 23/04/2018 1.989.670,08 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO, FINAL/DE EXERCICIO.
2018NE13993 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04372 23/04/2018 0,00 1.989.669,08 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04457 24/04/2018 0,00 0,00 720,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04459 24/04/2018 0,00 0,00 3.000,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04461 24/04/2018 0,00 0,00 900,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04463 24/04/2018 0,00 0,00 165,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04465 24/04/2018 0,00 0,00 139,50
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04467 24/04/2018 0,00 0,00 750,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04469 24/04/2018 0,00 0,00 1.455,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04473 24/04/2018 0,00 0,00 1.637,49
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04475 24/04/2018 0,00 0,00 1.806,53
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04477 24/04/2018 0,00 0,00 1.201,25
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04479 24/04/2018 0,00 0,00 2.982,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04481 24/04/2018 0,00 0,00 2.985,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04483 24/04/2018 0,00 0,00 2.790,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04485 24/04/2018 0,00 0,00 60,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04487 24/04/2018 0,00 0,00 3.089,66
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04489 24/04/2018 0,00 0,00 3.228,96
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 22406061000196 - HOSPITAL DE OLHOS DE COROATA LTDA
2018OB04456 24/04/2018 0,00 0,00 47.280,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 15657267000123 - ABREU & ABREU LTDA
2018OB04458 24/04/2018 0,00 0,00 197.000,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 12566194000176 - CLEENE G.DOS SANTOS - ME
2018OB04460 24/04/2018 0,00 0,00 59.100,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 16371285000107 - CORREA PEREIRA E CIA LTDA
2018OB04462 24/04/2018 0,00 0,00 10.835,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 19555389000160 - DEBHORA KARDIELLY ALVES ARAUJO-ME
2018OB04464 24/04/2018 0,00 0,00 9.160,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 05888940000182 - DIAGNOSTIMAGEM LTDA -ME
2018OB04466 24/04/2018 0,00 0,00 49.250,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 24686103000115 - ENDOSERVICE S.DE ENDOSCOPIA DO MARANHAO
2018OB04468 24/04/2018 0,00 0,00 90.695,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 27117965000115 - GOMED SERVICOS MEDICOS LTDA
2018OB04471 24/04/2018 0,00 0,00 195.643,48
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 16614334000195 - INSTITUTO MULTICLINIC SERVICE LTDA-ME
2018OB04472 24/04/2018 0,00 0,00 107.528,76
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 01871267000117 - L G G SEREJO & CIA LTDA
2018OB04474 24/04/2018 0,00 0,00 118.628,48
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 25381373000180 - MAGALHAES LOBO & CIA LTDA ME
2018OB04476 24/04/2018 0,00 0,00 78.882,08
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 19709317000120 - NEOPED ASIS EM T.INTENSIVA N.E PEDIATRICA
2018OB04478 24/04/2018 0,00 0,00 195.818,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 09943095000151 - N.J SERVICOS MEDICOS LTDA
2018OB04480 24/04/2018 0,00 0,00 196.015,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 11128839000207 - NEUO SERVICE NEUROCIRURGIOES ASSOCIADOS S/S
2018OB04482 24/04/2018 0,00 0,00 183.210,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 27375536000148 - OLIVEIRA E LIMA SERVICOS MEDICOS SS LTDA
2018OB04484 24/04/2018 0,00 0,00 3.940,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 35185420000174 - SERVICO DE CIRURGIA DO MARANHAO S/S LTDA
2018OB04486 24/04/2018 0,00 0,00 202.887,36
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA
2018OB04488 24/04/2018 0,00 0,00 212.035,04
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 19555389000160 - DEBHORA KARDIELLY ALVES ARAUJO-ME
2018OB04521 24/04/2018 0,00 0,00 9.160,49
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04470 24/04/2018 0,00 0,00 4.850,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2018NL04511 24/04/2018 0,00 0,00 -9.160,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,