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NOTA DE EMPENHO 2018NE02964

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
R$ 1.789.632,53
 

CPF/CNPJ:

02973240000106

Emissão:

20/04/2018

Plano Interno:

GRUPOMEDICO

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

90639/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.03.2018/HOSPITAL REGIONAL ALARICONUNES PACHECO,UPA COROATAE UPA DE TIMOM/ADMINISTRADOSANTERIOMENTE PELO INS TITUTO CORPORE.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02964 20/04/2018 1.789.632,53 1.789.632,53 1.789.632,53
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 31.03.2018/HOSPITAL REGIONAL ALARICONUNES PACHECO,UPA COROATAE UPA DE TIMOM/ADMINISTRADOSANTERIOMENTE PELO INS TITUTO CORPORE.
2018NE02964 20/04/2018 1.789.632,53 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04335 20/04/2018 0,00 1.789.632,53 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04357 20/04/2018 0,00 0,00 2.604,29
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04359 20/04/2018 0,00 0,00 4.160,54
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04361 20/04/2018 0,00 0,00 437,36
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04363 20/04/2018 0,00 0,00 51,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04365 20/04/2018 0,00 0,00 1.987,99
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04367 20/04/2018 0,00 0,00 5.602,55
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04369 20/04/2018 0,00 0,00 2.426,53
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04371 20/04/2018 0,00 0,00 3.662,21
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04373 20/04/2018 0,00 0,00 5.672,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04375 20/04/2018 0,00 0,00 120,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB04377 20/04/2018 0,00 0,00 120,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 18305067000108 - CENTRO INTEGRADO DE OBSTETRICIA DE TIMON LTDA
2018OB04356 20/04/2018 0,00 0,00 171.015,25
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE
2018OB04358 20/04/2018 0,00 0,00 273.208,82
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE
2018OB04360 20/04/2018 0,00 0,00 28.720,12
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 10715669000113 - MARTINS AUGUSTO S/C LTDA
2018OB04362 20/04/2018 0,00 0,00 3.349,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 10643434000163 - UNICENTRO CENTRO MEDICO DE ANESTESIA LTDA
2018OB04364 20/04/2018 0,00 0,00 130.544,69
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 25080208000199 - INSTITUTO DE TECNOLOGIA E GESTAO HUMANA LTDA
2018OB04366 20/04/2018 0,00 0,00 367.900,95
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 21579019000104 - COOPERATIVA DE PRONTO ATENDIMENTO MEDICO
2018OB04368 20/04/2018 0,00 0,00 159.342,38
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 16614334000195 - INSTITUTO MULTICLINIC SERVICE LTDA-ME
2018OB04370 20/04/2018 0,00 0,00 240.485,31
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE
2018OB04372 20/04/2018 0,00 0,00 372.461,54
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE
2018OB04374 20/04/2018 0,00 0,00 7.880,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 28054861000171 - J R GESTAO EM SAUDE
2018OB04376 20/04/2018 0,00 0,00 7.880,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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