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NOTA DE EMPENHO 2018NE01921

Favorecido

SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE
R$ 350.416,67
 

CPF/CNPJ:

02973240000106

Emissão:

03/04/2018

Plano Interno:

GRUPOMEDICO

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

66653/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSPITAL MACRORREIONAL DECOROATA/UNIDADE ADMINISTRADA ANTERIORMENTE PELOINSTITUTO CORPORE.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01921 03/04/2018 350.416,67 350.416,67 350.416,67
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PAG. SERVICOS GRUPOS MEDICOS/PER. 01 A 28.02.2018/HOSPITAL MACRORREIONAL DECOROATA/UNIDADE ADMINISTRADA ANTERIORMENTE PELOINSTITUTO CORPORE.
2018NE01921 03/04/2018 350.416,67 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03042 03/04/2018 0,00 350.416,67 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03089 03/04/2018 0,00 0,00 2.736,25
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB03091 03/04/2018 0,00 0,00 2.520,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 09943095000151 - N.J SERVICOS MEDICOS LTDA
2018OB03088 03/04/2018 0,00 0,00 179.680,42
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 11128839000207 - NEUO SERVICE NEUROCIRURGIOES ASSOCIADOS S/S
2018OB03090 03/04/2018 0,00 0,00 165.480,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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