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NOTA DE EMPENHO 2018NE00361

Favorecido

FUNDACAO JOSUE MONTELL0
R$ 673.723,44
 

CPF/CNPJ:

01441372000116

Emissão:

21/02/2018

Plano Interno:

FORTEPIDEM1

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

109484/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Fortalecimento da Vigilância em Saúde

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Vigilância, Prevenção, Controle de Doenças e Agravos e Promoção da Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS 2018CPM 3. TERMO ADITIVO AOCONTRATO 39-15 CONCERNEN-TE SERVICOS DE VERIFICA-CAO DE OBITOS(SVO)INSTALADOS NA CIDADE DE VIGENCIA01-7-17 A 01-7-18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00361 21/02/2018 449.149,96 673.723,44 673.723,44
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR PARACOBRIR AS DESPESAS 2018CPM 3. TERMO ADITIVO AOCONTRATO 39-15 CONCERNEN-TE SERVICOS DE VERIFICA-CAO DE OBITOS(SVO)INSTALADOS NA CIDADE DE VIGENCIA01-7-17 A 01-7-18
2018NE00361 21/02/2018 449.149,96 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: CT 39-15/3 TERMO ADDITIVO/CONTRATACAO DE INSTIRUI-CAO PARA O SERVICO DE VE-RIFICACAO DE OBITOS(SVO) INSTALADOS NA CIDADE DESAO LUIS/IMPERARRIZ E TI-MON
2018NE01807 26/03/2018 690.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DA NE PARACORRECAO DE FONTE
2018NE01813 26/03/2018 -690.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
2018NE05964 21/06/2018 112.578,24 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2018NE05965 21/06/2018 -112.578,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SERVICOS ESPECIA-LIZADOS PARA FORTALECIMENTO E CONSOLIDACAO DE VERIFICACAO DE OBITOS
2018NE05966 21/06/2018 112.287,24 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.39/2015, PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE VERIFICACAO DE OBITOS (SVO)
2018NE07110 17/07/2018 112.287,24 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO,FINAL /DE EXERCICIO.
2018NE14199 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03145 04/04/2018 0,00 224.574,48 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL04075 12/04/2018 0,00 112.287,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05097 03/05/2018 0,00 112.287,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08261 21/06/2018 0,00 112.287,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09658 17/07/2018 0,00 112.287,24 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03189 04/04/2018 0,00 0,00 224.574,48
PAGAMENTO (700214)
2018OB04055 12/04/2018 0,00 0,00 112.287,24
PAGAMENTO (700214)
2018OB05033 03/05/2018 0,00 0,00 112.287,24
PAGAMENTO (700214)
2018OB07559 21/06/2018 0,00 0,00 112.287,24
PAGAMENTO (700214)
2018OB08753 17/07/2018 0,00 0,00 112.287,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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