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NOTA DE EMPENHO 2018NE00640

Favorecido

L BRANDAO RODRIGUES ME
R$ 9.999,00
 

CPF/CNPJ:

24273353000123

Emissão:

30/04/2018

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

237443/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

NE REF. ADESAO ATA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONF.PROC. 237443/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00640 30/04/2018 10.000,00 9.999,00 9.999,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. ADESAO ATA REF. CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS CONF.PROC. 237443/17
2018NE00640 30/04/2018 10.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DA NE N.640 CONFORME SOLICI-TACAO DA UGAM/SEMA DO PROCESSO 237443/2018
2018NE02568 07/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01942 06/09/2018 0,00 9.999,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02015 06/09/2018 0,00 0,00 9.531,05
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02016 06/09/2018 0,00 0,00 467,95
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06810 OB - 2018OB02015 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros 13092018
2018NS00012 06/09/2018 0,00 0,00 -9.531,05
PAGAMENTO (700214)
2018OB02180 17/09/2018 0,00 0,00 9.531,05

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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