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NOTA DE EMPENHO 2018NE02004

Favorecido

LINUXELL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.
R$ 79.688,43
 

CPF/CNPJ:

02539643000133

Emissão:

28/09/2018

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

233005/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

NE REF. CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE INFORMATICA CONF. 233005/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02004 28/09/2018 80.000,00 79.688,43 79.688,43
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADO DE INFORMATICA CONF. 233005/17
2018NE02004 28/09/2018 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA N. 2004 CONFORME O SOLICITACAO DAUGAM/SEMA DO PROCESSO 233005/2017
2018NE02565 07/12/2018 -311,57 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02349 09/10/2018 0,00 79.688,43 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB02440 10/10/2018 0,00 0,00 3.825,04
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB02438 10/10/2018 0,00 0,00 2.789,10
PAGAMENTO (700214)
2018OB02437 10/10/2018 0,00 0,00 69.089,87
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02439 10/10/2018 0,00 0,00 3.984,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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