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NOTA DE EMPENHO 2018NE01344

Favorecido

LINUXELL INFORMATICA E SERVICOS LTDA.
R$ 78.553,83
 

CPF/CNPJ:

02539643000133

Emissão:

20/07/2018

Plano Interno:

GESTUNICON

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

233005/17

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Unidades de Conservação

Ação:

Gestão de Unidades de Conservação e Biodiversidade - FEUC

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

NE REF. AO CONTRATO N.014/17 MES DE JULHO CONF. PROC. 233005/17

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01344 20/07/2018 80.000,00 78.553,83 78.553,83
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. AO CONTRATO N.014/17 MES DE JULHO CONF. PROC. 233005/17
2018NE01344 20/07/2018 80.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE N.1344CONF. SOLICITACAO DA UGAMPROCESSO 233005/2017
2018NE02075 04/10/2018 -1.446,17 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01594 07/08/2018 0,00 78.553,83 0,00
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB01654 07/08/2018 0,00 0,00 3.770,58
PAGAMENTO (700115)

Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS
2018OB01652 07/08/2018 0,00 0,00 2.749,38
PAGAMENTO (700214)
2018OB01650 07/08/2018 0,00 0,00 64.453,43
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01653 07/08/2018 0,00 0,00 3.927,69
PAGAMENTO (700258)

Pgto em favor de: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL S/A
2018OB01651 07/08/2018 0,00 0,00 3.652,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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