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NOTA DE EMPENHO 2018NE01119

Favorecido

AVANCA COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA
R$ 15.000,00
 

CPF/CNPJ:

19567468000190

Emissão:

26/10/2018

Plano Interno:

FORTALSEMA

Função:

GESTAO AMBIENTAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

192106/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

PROGRAMA REMOVIDO

Unidade Gestora:

Fundo Especial do Meio Ambiente

Ação:

Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

NE REF. SERVICOS GRAFICOSCONF. PROC. 192106/18

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01119 26/10/2018 15.000,00 15.000,00 15.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: NE REF. SERVICOS GRAFICOSCONF. PROC. 192106/18
2018NE01119 26/10/2018 15.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01296 16/11/2018 0,00 15.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01230 16/11/2018 0,00 0,00 14.584,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01231 16/11/2018 0,00 0,00 415,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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