CPF/CNPJ:
11709184000180
Emissão:
22/06/2018
Plano Interno:
FORTALSEMA
Função:
GESTAO AMBIENTAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
45115/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
PROGRAMA REMOVIDO
Unidade Gestora:
Fundo Especial do Meio Ambiente
Ação:
Fortalecimento do Sistema Estadual de Meio Ambiente
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
EMPENHO REF. ADITIVO DEVALOR CONTRATUAL COM A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIACOMERCIO E SERVICOS LTDA,CONFORME PROC. 45115/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00484 | 22/06/2018 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. ADITIVO DEVALOR CONTRATUAL COM A EMPRESA ORIENTA CONSULTORIACOMERCIO E SERVICOS LTDA,CONFORME PROC. 45115/2018
|
2018NE00484 | 22/06/2018 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00661 | 20/07/2018 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00634 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 56.907,60 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00635 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.092,40 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06703 OB - 2018OB00635 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido 07082018
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2018NS00008 | 20/07/2018 | 0,00 | 0,00 | -3.092,40 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00735 | 08/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.092,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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