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NOTA DE EMPENHO 2018NE00111

Favorecido

GRAFICA E EDITORA BRASIL LTDA
R$ 625,00
 

CPF/CNPJ:

00732085000100

Emissão:

17/09/2018

Plano Interno:

PRVC2EPMONT

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0220164/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Segundo Esquadrão Polícia Militar/João Lisboa

Ação:

Prevenção e Restauração da Ordem Pública

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERV DE CONFDE 500 CAPAS DE PROCESSOSPARA A UPM.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00111 17/09/2018 625,00 625,00 625,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERV DE CONFDE 500 CAPAS DE PROCESSOSPARA A UPM.
2018NE00111 17/09/2018 625,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00153 25/09/2018 0,00 625,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00110 25/09/2018 0,00 0,00 625,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00111 25/09/2018 0,00 0,00 625,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: CANCELAMENTO POR ERRO DE DIGITACAO
2018GR00001 25/09/2018 0,00 0,00 -625,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06858 OB - 2018OB00110 MOTIVO OB cancelada por comando 29092018
2018NS00012 25/09/2018 0,00 0,00 -625,00
PAGAMENTO (530314)
Descrição:
Pgto em favor de: 19013400001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018NL00255 31/12/2018 0,00 0,00 625,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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