CPF/CNPJ:
41617945000134
Emissão:
15/08/2018
Plano Interno:
ADMGESTPMMA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
174692/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Maranhão Seguro
Unidade Gestora:
Polícia Militar do Estado
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS EM CONDICIONADORES DEAR E MANUTENCAO PREVENTIVA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE02121 | 15/08/2018 | 24.264,50 | 24.264,50 | 24.264,50 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PARA CUSTEAR DESPESAS COMPRESTACAO DE SERVICOS DEMANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS EM CONDICIONADORES DEAR E MANUTENCAO PREVENTIVA.
|
2018NE02121 | 15/08/2018 | 24.264,50 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL03256 | 15/08/2018 | 0,00 | -24.264,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02957 | 31/08/2018 | 0,00 | 24.264,50 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL03257 | 24/09/2018 | 0,00 | 24.264,50 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02822 | 14/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 23.238,11 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB02830 | 19/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 1.026,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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