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NOTA DE EMPENHO 2018NE01751

Favorecido

ARTES EM SERVICOS E REFORMKAS LTDA - ME
R$ 330.547,26
 

CPF/CNPJ:

10919285000112

Emissão:

26/06/2018

Plano Interno:

ADQPREDIAL

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

119362/2018.

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Maranhão Seguro

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Implantação e Modernização de Unidades do Sistema de Segurança Pública - SSP

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A CONTRATA. DE EMPRE SA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREDIAL PARA ASSP-MA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01751 26/06/2018 100.000,01 330.547,26 330.547,26
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A CONTRATA. DE EMPRE SA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO PREDIAL PARA ASSP-MA.
2018NE01751 26/06/2018 100.000,01 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE N.1751/2018REF.A SERV.DE MANUTENCAOPREDIAL,CT.74/2018.
2018NE02806 27/09/2018 400.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REF.A ANULA.PARCIAL DO EMPENHO N.01751*2018.
2018NE03150 12/11/2018 -169.952,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09600 19/10/2018 0,00 69.699,68 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09602 19/10/2018 0,00 260.847,58 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03899 29/11/2018 0,00 0,00 67.608,69
PAGAMENTO (700214)
2018OB03901 29/11/2018 0,00 0,00 253.022,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03900 29/11/2018 0,00 0,00 2.090,99
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03902 29/11/2018 0,00 0,00 7.825,43

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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