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NOTA DE EMPENHO 2018NE02940

Favorecido

V.M.COMERCIO E SERVICOS LTDA.
R$ 57.435,95
 

CPF/CNPJ:

05052665000162

Emissão:

15/10/2018

Plano Interno:

ADMINISTRAR

Função:

SEGURANCA PUBLICA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

220650/2018.

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Segurança Pública

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM MANUT.PFREV.CORRETIVAE INSTA.DOS APARELHOS DEAR CONDICIO.JUN.2018,CT.N111/2017.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE02940 15/10/2018 57.435,95 57.435,95 57.435,95
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF.A PRESTA.DOS SERVICOSCOM MANUT.PFREV.CORRETIVAE INSTA.DOS APARELHOS DEAR CONDICIO.JUN.2018,CT.N111/2017.
2018NE02940 15/10/2018 57.435,95 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL09403 15/10/2018 0,00 57.435,95 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04025 10/12/2018 0,00 0,00 54.564,15
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04026 10/12/2018 0,00 0,00 2.871,80

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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