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NOTA DE EMPENHO 2018NE00176

Favorecido

C L S SOARES COMERCIO SERVICO - ME
R$ 32.750,08
 

CPF/CNPJ:

20315399000107

Emissão:

12/11/2018

Plano Interno:

MANUTFNL

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

0169658/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

Fundação Nice Lobão

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERENTE AOS SERVICOS DEREPROGRAFIA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E ANEXO CORRESPON-DENTE ADITIVO AO CONTRATO026/2018(14/09/2018 A 14/09/2019 REF. AO MES DEOUTUBRO/18.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00176 12/11/2018 16.550,00 32.750,08 32.750,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE AOS SERVICOS DEREPROGRAFIA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E ANEXO CORRESPON-DENTE ADITIVO AO CONTRATO026/2018(14/09/2018 A 14/09/2019 REF. AO MES DEOUTUBRO/18.
2018NE00176 12/11/2018 16.550,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AOS SERVCOS DEREPROGRAFIA PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA FUNDACAO E ANEXO.
2018NE00205 20/12/2018 16.200,58 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DO SALDO DANE N. 176/2018.
2018NE00231 28/12/2018 -0,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01226 12/11/2018 0,00 16.500,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01546 20/12/2018 0,00 16.250,08 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00396 21/11/2018 0,00 0,00 16.168,35
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00397 21/11/2018 0,00 0,00 331,65
PAGAMENTO (700214)
2018OB00455 28/12/2018 0,00 0,00 15.923,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00456 28/12/2018 0,00 0,00 326,63

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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