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NOTA DE EMPENHO 2018NE00017

Favorecido

MARCO ANTONIO MARTINS DE AGUIAR
R$ 272.000,00
 

CPF/CNPJ:

07141286000174

Emissão:

16/02/2018

Plano Interno:

LOCAFUND

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

106223/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO 1. TERMOADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO N 085/2012,ONDE FUNCIONA U.I. VINICIUS DE ,ORAES NESTA CAPITAL NO PERIODO DE DOIS MESES/2018 - JAN 3400000 - FEV 3400

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00017 16/02/2018 68.001,00 272.000,00 204.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE AO 1. TERMOADITIVO DO CONTRATO DE LOCACAO N 085/2012,ONDE FUNCIONA U.I. VINICIUS DE ,ORAES NESTA CAPITAL NO PERIODO DE DOIS MESES/2018 - JAN 3400000 - FEV 3400
2018NE00017 16/02/2018 68.001,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA NE 17/2018 PA-RA OS MESES DE MARCO EABRIL/2018, NO VALOR MEN-SAL DE $ 34.000,00.
2018NE00828 16/03/2018 68.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORCO DA 'NE 017/2018, CORRESPONDENTE AO 1. TERMO ADITIVO DOCONTRATO DE LOCACAO DE N.085/2012, ONDE FUNCIONA 'U.I. VINICIUS DE MORAES ,NETA CAPITAL,VALOR CORRESPONDENTE A 02 (DOIS)MESESMAIO R$ 3
2018NE02351 04/05/2018 68.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFROCO DA NE 017/2018 LOCACAO DE IMOVEL, ONDE FUNCIONA U.I. VINICIUS DE MORAES, NESTA CAPITAL 02 MESES - JULHO 34.000,00 _______AGOSTO 34.000,00
2018NE04760 19/07/2018 68.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL DA NE 17
2018NE10888 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL08377 16/02/2018 0,00 -34.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01831 03/04/2018 0,00 34.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01832 03/04/2018 0,00 34.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02639 17/04/2018 0,00 34.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03972 15/05/2018 0,00 34.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05963 26/06/2018 0,00 34.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL07217 20/07/2018 0,00 34.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08375 14/08/2018 0,00 34.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08380 14/08/2018 0,00 34.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL09543 10/09/2018 0,00 34.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01533 04/04/2018 0,00 0,00 34.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01534 04/04/2018 0,00 0,00 34.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB04520 08/05/2018 0,00 0,00 34.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB12025 21/08/2018 0,00 0,00 34.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB19769 21/11/2018 0,00 0,00 34.000,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB22703 18/12/2018 0,00 0,00 34.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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