CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
SIMPOSS128
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01269 | 04/04/2018 | 540.045,17 | 1.036.541,94 | 1.036.541,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
|
2018NE01269 | 04/04/2018 | 540.045,17 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 1269/2018 OBJ.IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIM EUPOSSO, CIRCULO DE CULTURASEGUNDA FASE, PERIODO DEDOIS MESES
|
2018NE03036 | 24/05/2018 | 496.496,77 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02268 | 10/04/2018 | 0,00 | 205.036,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02360 | 11/04/2018 | 0,00 | 254.081,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05280 | 13/06/2018 | 0,00 | 208.389,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05386 | 14/06/2018 | 0,00 | 274.139,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08428 | 15/08/2018 | 0,00 | 94.894,15 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02008 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 205.036,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02138 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 254.081,32 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08548 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 208.389,72 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09013 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 274.139,85 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB11914 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 94.894,15 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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