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NOTA DE EMPENHO 2018NE01269

Favorecido

FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA
R$ 1.036.541,94
 

CPF/CNPJ:

07060718000112

Emissão:

04/04/2018

Plano Interno:

SIMPOSS128

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

69615/2017

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos

Fonte:

ADICIONAL ICMS - FUMACOP

Descrição

REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01269 04/04/2018 540.045,17 1.036.541,94 1.036.541,94
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
2018NE01269 04/04/2018 540.045,17 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 1269/2018 OBJ.IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIM EUPOSSO, CIRCULO DE CULTURASEGUNDA FASE, PERIODO DEDOIS MESES
2018NE03036 24/05/2018 496.496,77 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02268 10/04/2018 0,00 205.036,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02360 11/04/2018 0,00 254.081,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05280 13/06/2018 0,00 208.389,72 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05386 14/06/2018 0,00 274.139,85 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL08428 15/08/2018 0,00 94.894,15 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB02008 13/04/2018 0,00 0,00 205.036,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB02138 16/04/2018 0,00 0,00 254.081,32
PAGAMENTO (700214)
2018OB08548 25/06/2018 0,00 0,00 208.389,72
PAGAMENTO (700214)
2018OB09013 09/07/2018 0,00 0,00 274.139,85
PAGAMENTO (700214)
2018OB11914 20/08/2018 0,00 0,00 94.894,15

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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