CPF/CNPJ:
07060718000112
Emissão:
04/04/2018
Plano Interno:
SIMPOSSO062
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
69615/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Democratização da Alfabetização de Jovens, Adultos e Idosos
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE01258 | 04/04/2018 | 181.801,45 | 313.259,65 | 313.259,65 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A CONTRATACAO DE INSTITUICAO NACIONAL S/ FINSLUCRATIVOS PARA A IMPLE- MENTACAO DA JORNADA DE ALFABETIZACAO NO MARANHAO -SIM EU POSSO-CIRCULO DE CULTURA/2.FASE, CONFORME CONTRATO 019/2017 DOS ME-SES DE JANE
|
2018NE01258 | 04/04/2018 | 181.801,45 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERE-SE AO REFORCO DANE 1258/2018,OBJ.IMPLEMENTACAO DA JORNADA SIM EUPOSSO, CIRCULO DE CULTURASEGUNDA FASE, PERIODO DEDOIS MESES
|
2018NE03032 | 24/05/2018 | 132.458,20 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL02264 | 10/04/2018 | 0,00 | 59.559,92 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL02357 | 11/04/2018 | 0,00 | 71.827,35 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05273 | 13/06/2018 | 0,00 | 60.336,15 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL05383 | 14/06/2018 | 0,00 | 76.499,80 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL08422 | 15/08/2018 | 0,00 | 45.036,43 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB02005 | 13/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 59.559,92 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB02135 | 16/04/2018 | 0,00 | 0,00 | 71.827,35 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB08545 | 25/06/2018 | 0,00 | 0,00 | 60.336,15 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB09011 | 09/07/2018 | 0,00 | 0,00 | 76.499,80 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB11910 | 20/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 45.036,43 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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