Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE06247

Favorecido

UNIAO DOS M DO CRUZ STA BARB
R$ 10.800,00
 

CPF/CNPJ:

06955132000153

Emissão:

04/09/2018

Plano Interno:

LOCAFUND

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

59003/2018

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Infraestrutura Educacional

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Fortalecimento do Ensino Fundamental

Fonte:

REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO

Descrição

EMP.REF. A RENOVACAO DOCONTRATO 067/2017, PARA -DOIS MESES, NO VALOR MEN-SAL DE 2.700,00 PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL E MEDIO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE06247 04/09/2018 5.401,00 10.800,00 8.100,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. A RENOVACAO DOCONTRATO 067/2017, PARA -DOIS MESES, NO VALOR MEN-SAL DE 2.700,00 PARA FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUN-DAMENTAL E MEDIO.
2018NE06247 04/09/2018 5.401,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE A REFORCO DA NE6247/2018, DE CONTRATO DELOCACAO DE IMOVEL N. 067/2016, VALOR CORRESPONDEN-TE A 02 MESES. NOVEMBRO R$ 2.700,00 DEZEMBRO R$ 2.700,00
2018NE08949 31/10/2018 5.400,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DO SALDO DA NE N6247/2018
2018NE10906 31/12/2018 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL12192 16/10/2018 0,00 2.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL14544 30/11/2018 0,00 2.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL15341 13/12/2018 0,00 2.700,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL15800 26/12/2018 0,00 2.700,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB21218 10/12/2018 0,00 0,00 2.700,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB22736 19/12/2018 0,00 0,00 2.700,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB22738 19/12/2018 0,00 0,00 2.700,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,