CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
08/10/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
84732/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A CONTRA-TACAO DE SERVICOS DE SU-PORTE TECNICO, ATUALIZA- COES TECNOLOGICAS E DEMAIS BENEFICIOS PARA 18 LI-CENCAS ORACLE SPATIAL ANDGRAPH-PROCESSADOR PERPETUAL.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00316 | 08/10/2018 | 32.211,00 | 21.473,92 | 21.473,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRA-TACAO DE SERVICOS DE SU-PORTE TECNICO, ATUALIZA- COES TECNOLOGICAS E DEMAIS BENEFICIOS PARA 18 LI-CENCAS ORACLE SPATIAL ANDGRAPH-PROCESSADOR PERPETUAL.
|
2018NE00316 | 08/10/2018 | 32.211,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL00947 | 17/12/2018 | 0,00 | 7.301,11 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL00949 | 17/12/2018 | 0,00 | 3.435,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00951 | 17/12/2018 | 0,00 | 3.435,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
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2018NL00953 | 17/12/2018 | 0,00 | 7.301,11 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00887 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,54 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00890 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 51,54 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00883 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.936,05 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00885 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.212,52 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00888 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.212,52 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00891 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.936,05 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00884 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 365,06 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00886 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 171,79 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00889 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 171,79 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00892 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 365,06 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00893 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 171,79 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
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2018NL00955 | 18/12/2018 | 0,00 | 0,00 | -171,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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