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NOTA DE EMPENHO 2018NE00300

Favorecido

ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA
R$ 74.548,60
 

CPF/CNPJ:

59456277000176

Emissão:

27/09/2018

Plano Interno:

CAPTECNICA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

170966/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Ação:

Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 47/2016, REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO TEC-NOLOGICA DE LICENCAS ORA-CLE ENTERPRISE EDITION 11G E APPLICATION CLUSTER 11G.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00300 27/09/2018 74.548,60 37.274,27 37.274,27
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 47/2016, REFERENTE A SERVICO DE SUPORTE TECNICO, ATUALIZACAO TEC-NOLOGICA DE LICENCAS ORA-CLE ENTERPRISE EDITION 11G E APPLICATION CLUSTER 11G.
2018NE00300 27/09/2018 74.548,60 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00978 24/12/2018 0,00 14.811,93 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00980 24/12/2018 0,00 22.462,34 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00921 24/12/2018 0,00 0,00 13.849,15
PAGAMENTO (700214)
2018OB00923 24/12/2018 0,00 0,00 21.339,22
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00922 24/12/2018 0,00 0,00 740,60
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00924 24/12/2018 0,00 0,00 1.123,12
PAGAMENTO (540996)

Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO
2018OB00948 26/12/2018 0,00 0,00 222,18

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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