CPF/CNPJ:
59456277000176
Emissão:
25/05/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
63042/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 13/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS DE SUPORTE TECNICO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00148 | 25/05/2018 | 73.876,95 | 21.176,95 | 21.176,95 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 13/2017, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVI-COS DE SUPORTE TECNICO.
|
2018NE00148 | 25/05/2018 | 73.876,95 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DO DOCU-MENTO 2018NE00148, POR SOLICITACAO SUPERIOR.
|
2018NE00156 | 25/05/2018 | -52.700,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00898 | 11/12/2018 | 0,00 | 3.377,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00900 | 11/12/2018 | 0,00 | 7.176,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00906 | 11/12/2018 | 0,00 | 3.377,24 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00908 | 11/12/2018 | 0,00 | 7.176,61 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00934 | 14/12/2018 | 0,00 | 69,25 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00847 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,74 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00849 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.817,78 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00854 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 3.157,74 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00848 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00850 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00855 | 11/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 168,86 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00862 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2018OB00941 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 50,64 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00939 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 6.752,17 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00940 | 26/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 358,83 |
PAGAMENTO (540956)
Descrição:
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2018NL01033 | 31/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 134,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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