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NOTA DE EMPENHO 2018NE00069

Favorecido

F M MUSSALEM - ME
R$ 68.100,00
 

CPF/CNPJ:

18800694000107

Emissão:

30/04/2018

Plano Interno:

CAPTECNICA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

87919/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Ação:

Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

VALOR REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO PARA GESTORES DA SEFAZ.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00069 30/04/2018 68.100,00 68.100,00 68.100,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A CONTRA-TACAO DE EMPRESA PARA REALIZACAO DE TREINAMENTO PARA GESTORES DA SEFAZ.
2018NE00069 30/04/2018 68.100,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00394 25/06/2018 0,00 31.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00636 05/09/2018 0,00 31.050,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00825 13/11/2018 0,00 6.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00359 25/06/2018 0,00 0,00 30.425,90
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00360 25/06/2018 0,00 0,00 624,10
PAGAMENTO (700214)
2018OB00575 05/09/2018 0,00 0,00 30.425,90
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00576 05/09/2018 0,00 0,00 624,10
PAGAMENTO (700214)
2018OB00777 13/11/2018 0,00 0,00 5.879,40
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00778 13/11/2018 0,00 0,00 120,60

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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