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NOTA DE EMPENHO 2018NE00253

Favorecido

ONIX CAPACITACAO PROFISSIONAL LTDA
R$ 2.190,00
 

CPF/CNPJ:

12314418000152

Emissão:

27/08/2018

Plano Interno:

CAPTECNICA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

196040/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Ação:

Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

VALOR REFERENTE A INCRI-CAO NO CURSO RETENCAO NA FONTE DE TRIBUTOS E CON-TRIBUICOES SOCIAIS NA A-DMINISTRACAO PUBLICA.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00253 27/08/2018 2.190,00 2.190,00 2.190,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A INCRI-CAO NO CURSO RETENCAO NA FONTE DE TRIBUTOS E CON-TRIBUICOES SOCIAIS NA A-DMINISTRACAO PUBLICA.
2018NE00253 27/08/2018 2.190,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00731 01/10/2018 0,00 2.190,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00683 01/10/2018 0,00 0,00 2.080,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00684 01/10/2018 0,00 0,00 109,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06861 OB - 2018OB00684 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 01102018
2018NS00026 01/10/2018 0,00 0,00 -109,50
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00689 02/10/2018 0,00 0,00 109,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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