CPF/CNPJ:
12314418000152
Emissão:
27/08/2018
Plano Interno:
CAPTECNICA
Função:
ADMINISTRACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
196040/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento da Administração Tributária.
Unidade Gestora:
Fundo de Fortalecimento da Administração Trib
Ação:
Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT
Fonte:
RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS
VALOR REFERENTE A INCRI-CAO NO CURSO RETENCAO NA FONTE DE TRIBUTOS E CON-TRIBUICOES SOCIAIS NA A-DMINISTRACAO PUBLICA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00253 | 27/08/2018 | 2.190,00 | 2.190,00 | 2.190,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A INCRI-CAO NO CURSO RETENCAO NA FONTE DE TRIBUTOS E CON-TRIBUICOES SOCIAIS NA A-DMINISTRACAO PUBLICA.
|
2018NE00253 | 27/08/2018 | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2018NL00731 | 01/10/2018 | 0,00 | 2.190,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00683 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 2.080,50 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00684 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 109,50 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705218)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06861 OB - 2018OB00684 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere 01102018
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2018NS00026 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -109,50 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00689 | 02/10/2018 | 0,00 | 0,00 | 109,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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