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NOTA DE EMPENHO 2018NE00255

Favorecido

C QUEIROZ RODRIGUES
R$ 65.250,00
 

CPF/CNPJ:

04784293000104

Emissão:

27/08/2018

Plano Interno:

CAPTECNICA

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

42604/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Fundo de Fortalecimento da Administração Trib

Ação:

Capacitação Técnica da Administração Tributária - FUNAT

Fonte:

RECEITAS OPERACIONAIS DE FUNDOS

Descrição

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 018/2017, REFE-RENTE A PRESTACAO DE SER-VICOS DE SUPORTE E MANU-TENCAO CORRETIVA DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS ( STORAGE ).

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00255 27/08/2018 65.250,00 65.250,00 65.250,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO 018/2017, REFE-RENTE A PRESTACAO DE SER-VICOS DE SUPORTE E MANU-TENCAO CORRETIVA DE SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS ( STORAGE ).
2018NE00255 27/08/2018 65.250,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00797 29/10/2018 0,00 21.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00859 28/11/2018 0,00 21.750,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL00956 18/12/2018 0,00 21.750,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00753 29/10/2018 0,00 0,00 20.988,75
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00754 29/10/2018 0,00 0,00 761,25
PAGAMENTO (700214)
2018OB00810 28/11/2018 0,00 0,00 20.997,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00811 28/11/2018 0,00 0,00 752,55
PAGAMENTO (700214)
2018OB00896 18/12/2018 0,00 0,00 20.997,45
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB00897 18/12/2018 0,00 0,00 752,55

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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