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NOTA DE EMPENHO 2018NE01319

Favorecido

CLARO S/A
R$ 15.533,00
 

CPF/CNPJ:

40432544000147

Emissão:

19/10/2018

Plano Interno:

GESTAOPROG

Função:

ADMINISTRACAO

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

216914/2018

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Fortalecimento da Administração Tributária.

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Fazenda

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N. 32/2017, REFERENTE A SERVICOS DE TELE-FONIA MOVEL COM EMAIL,VOZE DADOS DE INTERNET MOVELTECNOLOGIA 4G.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01319 19/10/2018 20.000,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AOCONTRATO N. 32/2017, REFERENTE A SERVICOS DE TELE-FONIA MOVEL COM EMAIL,VOZE DADOS DE INTERNET MOVELTECNOLOGIA 4G.
2018NE01319 19/10/2018 20.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO EMPENHO 2018NE01319, REFERENTE A SERVI-COS DE TELEFONIA.
2018NE01475 19/11/2018 4.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EM-PENHO 2018NE01319.
2018NE01600 31/12/2018 -8.467,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL04876 19/10/2018 0,00 -7.734,95 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2018NL04884 19/10/2018 0,00 -7.734,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04868 13/12/2018 0,00 7.734,95 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2018NL04878 13/12/2018 0,00 7.734,95 0,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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