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NOTA DE EMPENHO 2018NE00075

Favorecido

FUNDACAO SOUSANDRADE DE APOIO AO DES UFMA
R$ 774.580,51
 

CPF/CNPJ:

07060718000112

Emissão:

28/03/2018

Plano Interno:

ESTRATEPETI

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

172492/2017

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Proteção e Promoção Social

Unidade Gestora:

Fundo Estadual de Assistência Social

Ação:

Serviços Socioassistenciais de Proteção Especial de Média Complexidade

Fonte:

TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS

Descrição

EMPENHO REF. CONTRATACAODE INSTITUICAO S/FINS LUCRATIVOS P/EXECUTAR ASACOES DE CAPACITACAO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOPROJETO DE FORTALECIMENTOE EXECUCAO DAS ACOESESTRATEGICAS DO PETI NOMARANHAO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00075 28/03/2018 884.524,92 774.580,51 774.580,51
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. CONTRATACAODE INSTITUICAO S/FINS LUCRATIVOS P/EXECUTAR ASACOES DE CAPACITACAO E ASSESSORAMENTO TECNICO DOPROJETO DE FORTALECIMENTOE EXECUCAO DAS ACOESESTRATEGICAS DO PETI NOMARANHAO
2018NE00075 28/03/2018 884.524,92 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO SALDO DA NE 00075.
2018NE00986 27/12/2018 -109.944,41 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00723 23/07/2018 0,00 69.738,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00724 23/07/2018 0,00 72.642,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00907 22/08/2018 0,00 127.556,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00908 22/08/2018 0,00 107.985,79 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01143 03/10/2018 0,00 67.005,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01365 07/11/2018 0,00 88.511,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01373 13/11/2018 0,00 75.211,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01839 26/12/2018 0,00 96.739,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01841 27/12/2018 0,00 69.188,79 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00551 23/07/2018 0,00 0,00 69.738,79
PAGAMENTO (700214)
2018OB00552 23/07/2018 0,00 0,00 72.642,79
PAGAMENTO (700214)
2018OB00702 22/08/2018 0,00 0,00 127.556,99
PAGAMENTO (700214)
2018OB00703 22/08/2018 0,00 0,00 107.985,79
PAGAMENTO (700214)
2018OB00930 03/10/2018 0,00 0,00 67.005,29
PAGAMENTO (700214)
2018OB01058 07/11/2018 0,00 0,00 88.511,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB01061 13/11/2018 0,00 0,00 75.211,29
PAGAMENTO (700214)
2018OB01214 26/12/2018 0,00 0,00 96.739,39
PAGAMENTO (700214)
2018OB01215 27/12/2018 0,00 0,00 69.188,79

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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