CPF/CNPJ:
00083140000170
Emissão:
12/09/2018
Plano Interno:
IGDCAPACITA
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
101634/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Proteção e Promoção Social
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Assistência Social
Ação:
Capacitação da Politica de Assistência Social
Fonte:
TRANSF.REC.SIST. UNICO DE ASSIST.SOCIAL-SUAS
EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM EVENTOS P/ REALI-ZACAO DE UM SEMINARIO ES-TADUAL DE EFEITOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DO USO DO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA-SIGPBF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2018NE00670 | 12/09/2018 | 82.200,00 | 82.200,00 | 82.200,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. A CONTRATA- CAO DE EMPRESA ESPECIALI-ZADA EM EVENTOS P/ REALI-ZACAO DE UM SEMINARIO ES-TADUAL DE EFEITOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS DO USO DO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMI- LIA-SIGPBF.
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2018NE00670 | 12/09/2018 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2018NL01087 | 28/09/2018 | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
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2018OB00899 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 78.090,00 |
PAGAMENTO (700218)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2018OB00900 | 28/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 4.110,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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