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NOTA DE EMPENHO 2018NE00097

Favorecido

TICKET SOLUCOES HDFGT S/A
R$ 93.883,92
 

CPF/CNPJ:

03506307000157

Emissão:

30/04/2018

Plano Interno:

FROTAINCLU

Função:

ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

93154/18

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania

Unidade Gestora:

Gerência de Inclusão Socioprodutiva

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

REFERENTE RENOVACAO DECT.037/17 COM A EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DECOMBUSTIVEL COM A UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICOOU MAGNETICO PARA ATENDERAS NECESSID

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE00097 30/04/2018 3.000,00 90.769,37 90.769,37
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE RENOVACAO DECT.037/17 COM A EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DECOMBUSTIVEL COM A UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICOOU MAGNETICO PARA ATENDERAS NECESSID
2018NE00097 30/04/2018 3.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE COMPLEMENTO DANE 097 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDADESTA GERENCIA-GISP.
2018NE00182 11/06/2018 13.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE097 PRESTACAO DE SERVICOSDE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIADE CARTOES MAGNETICOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA GERENCIA-GISP.
2018NE00222 12/07/2018 14.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE097/18 PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GISP CONF.CT 003/17
2018NE00265 13/08/2018 17.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE097/18 PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GISP CONF.CT.003/17
2018NE00302 13/09/2018 51.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE097/18 RENOVACAO DO CT003/17 GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES NAGNETICOS.
2018NE00366 01/11/2018 6.347,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTO DANE 097/18 SALDO NAO UTILIZADO.
2018NE00520 31/12/2018 -10.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTOPARCIAL DA NE.097/18.
2018NE00524 31/12/2018 -463,08 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL01100 30/04/2018 0,00 -8.961,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00662 09/07/2018 0,00 12.613,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00718 25/07/2018 0,00 13.657,16 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL00906 24/08/2018 0,00 16.164,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01129 22/10/2018 0,00 19.078,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01154 26/10/2018 0,00 15.291,69 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01197 13/11/2018 0,00 13.581,07 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL01306 12/12/2018 0,00 9.345,65 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB00494 02/08/2018 0,00 0,00 12.613,07
PAGAMENTO (700214)
2018OB00526 27/08/2018 0,00 0,00 13.657,16
PAGAMENTO (700214)
2018OB00635 25/09/2018 0,00 0,00 16.164,58
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: REF CANCELAMENTO PARCIAL DA OB PAGA COM UMA (01) NE SENDO CERTO DUAS (02) NE'S
2018GR00009 01/10/2018 0,00 0,00 -8.961,90
PAGAMENTO (700214)
2018OB00750 22/11/2018 0,00 0,00 19.078,05
PAGAMENTO (700214)
2018OB00751 22/11/2018 0,00 0,00 15.291,69
PAGAMENTO (700214)
2018OB00752 22/11/2018 0,00 0,00 13.581,07
PAGAMENTO (700214)
2018OB00825 12/12/2018 0,00 0,00 9.345,65

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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