CPF/CNPJ:
03506307000157
Emissão:
30/04/2018
Plano Interno:
FROTAINCLU
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
93154/18
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Inclusão Socioprodutiva Mais Renda e Cidadania
Unidade Gestora:
Gerência de Inclusão Socioprodutiva
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO
REFERENTE RENOVACAO DECT.037/17 COM A EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DECOMBUSTIVEL COM A UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICOOU MAGNETICO PARA ATENDERAS NECESSID
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2018NE00097 | 30/04/2018 | 3.000,00 | 90.769,37 | 90.769,37 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE RENOVACAO DECT.037/17 COM A EMPRESAESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO DECOMBUSTIVEL COM A UTILIZACAO DE CARTAO ELETRONICOOU MAGNETICO PARA ATENDERAS NECESSID
|
2018NE00097 | 30/04/2018 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE COMPLEMENTO DANE 097 PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICO PARA ATENDER A DEMANDADESTA GERENCIA-GISP.
|
2018NE00182 | 11/06/2018 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE097 PRESTACAO DE SERVICOSDE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIADE CARTOES MAGNETICOS PARA ATENDER A DEMANDA DESTA GERENCIA-GISP.
|
2018NE00222 | 12/07/2018 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE097/18 PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GISP CONF.CT 003/17
|
2018NE00265 | 13/08/2018 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE097/18 PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES MAGNETICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA GISP CONF.CT.003/17
|
2018NE00302 | 13/09/2018 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFERENTE REFORCO DA NE097/18 RENOVACAO DO CT003/17 GERENCIAMENTO ELETRONICO COM USO DE TECNOLOGIA DE CARTOES NAGNETICOS.
|
2018NE00366 | 01/11/2018 | 6.347,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTO DANE 097/18 SALDO NAO UTILIZADO.
|
2018NE00520 | 31/12/2018 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: REFERENTE CANCELAMENTOPARCIAL DA NE.097/18.
|
2018NE00524 | 31/12/2018 | -463,08 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2018NL01100 | 30/04/2018 | 0,00 | -8.961,90 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00662 | 09/07/2018 | 0,00 | 12.613,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00718 | 25/07/2018 | 0,00 | 13.657,16 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL00906 | 24/08/2018 | 0,00 | 16.164,58 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01129 | 22/10/2018 | 0,00 | 19.078,05 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01154 | 26/10/2018 | 0,00 | 15.291,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01197 | 13/11/2018 | 0,00 | 13.581,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2018NL01306 | 12/12/2018 | 0,00 | 9.345,65 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00494 | 02/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 12.613,07 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00526 | 27/08/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.657,16 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00635 | 25/09/2018 | 0,00 | 0,00 | 16.164,58 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: REF CANCELAMENTO PARCIAL DA OB PAGA COM UMA (01) NE SENDO CERTO DUAS (02) NE'S
|
2018GR00009 | 01/10/2018 | 0,00 | 0,00 | -8.961,90 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00750 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 19.078,05 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00751 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 15.291,69 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00752 | 22/11/2018 | 0,00 | 0,00 | 13.581,07 |
PAGAMENTO (700214)
|
2018OB00825 | 12/12/2018 | 0,00 | 0,00 | 9.345,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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