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NOTA DE EMPENHO 2018NE01558

Favorecido

G R D DE SOUSA
R$ 10.000,00
 

CPF/CNPJ:

11503404000114

Emissão:

15/06/2018

Plano Interno:

JUNINO

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

75793/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODA QUADRILHA JUNINA FLORDE MANDACARU,NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018, DOEDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR.(0575)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01558 15/06/2018 10.000,00 10.000,00 10.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODA QUADRILHA JUNINA FLORDE MANDACARU,NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2018, DOEDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR.(0575)
2018NE01558 15/06/2018 10.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL03701 15/06/2018 0,00 -5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03700 22/08/2018 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03702 22/08/2018 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05348 21/12/2018 0,00 5.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03052 13/09/2018 0,00 0,00 4.827,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03072 13/09/2018 0,00 0,00 173,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03991 27/12/2018 0,00 0,00 4.781,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB04001 27/12/2018 0,00 0,00 219,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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