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NOTA DE EMPENHO 2018NE01381

Favorecido

G R D DE SOUSA
R$ 14.000,00
 

CPF/CNPJ:

11503404000114

Emissão:

12/06/2018

Plano Interno:

JUNINO

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

75793/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BMB UNIDOS DA BAIXADA-JOAO DE DEUS(BAIXADA) NAPROGRAMACAO DO SAO JOAO2018, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR.(0511)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01381 12/06/2018 14.000,00 14.000,00 14.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODO BMB UNIDOS DA BAIXADA-JOAO DE DEUS(BAIXADA) NAPROGRAMACAO DO SAO JOAO2018, EDITAL DE CREDENCIAMENTO 01/2018-CSL/SECTUR.(0511)
2018NE01381 12/06/2018 14.000,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL02275 19/06/2018 0,00 7.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03536 17/08/2018 0,00 7.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB01744 19/06/2018 0,00 0,00 6.859,30
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB01770 19/06/2018 0,00 0,00 140,70
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: REF. A CANCELAMENTO DA OB 1744/2018 EM VIRTUDE DADEVOLUCAO DO CREDITO PELA CEF, PROCESSO 75793/18.
2018GR00067 25/06/2018 0,00 0,00 -6.859,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB01877 27/06/2018 0,00 0,00 6.859,30
PAGAMENTO (700214)
2018OB02797 31/08/2018 0,00 0,00 6.799,80
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB02889 31/08/2018 0,00 0,00 200,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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