Voltar

NOTA DE EMPENHO 2018NE01207

Favorecido

G R D DE SOUSA
R$ 10.000,00
 

CPF/CNPJ:

11503404000114

Emissão:

08/06/2018

Plano Interno:

JUNINO

Função:

CULTURA

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

75793/2018

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Produção e Difusão Cultural

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Cultura

Ação:

Realização dos Projetos de Grande Porte do Estado

Fonte:

RECURSOS ORDINARIOS - TESOURO

Descrição

VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODA QUADRILHA L U M I A RARRASTA PE NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2 0 1 8EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR. (0574)

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2018NE01207 08/06/2018 10.000,00 10.000,00 10.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR QUE ORA SE EMPENHAREFERENTE A APRESENTACAODA QUADRILHA L U M I A RARRASTA PE NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO 2 0 1 8EDITAL DE CREDENCIAMENTO01/2018-CSL/SECTUR. (0574)
2018NE01207 08/06/2018 10.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2018NL03805 08/06/2018 0,00 -5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03804 31/08/2018 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL03806 31/08/2018 0,00 5.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2018NL05316 20/12/2018 0,00 5.000,00 0,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03043 13/09/2018 0,00 0,00 4.827,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03063 13/09/2018 0,00 0,00 173,00
PAGAMENTO (700214)
2018OB03963 27/12/2018 0,00 0,00 4.781,00
PAGAMENTO (700218)

Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS
2018OB03977 27/12/2018 0,00 0,00 219,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,